Pembatalan Cheque (AP)
AP (Accounts Payable) Cheque Cancel adalah proses pembatalan cek yang telah diterbitkan perusahaan untuk pembayaran hutang kepada vendor/supplier, sebelum cek tersebut dicairkan di bank. Pembatalan dapat dilakukan karena adanya kesalahan pencatatan, nominal tidak sesuai, cek rusak/hilang, atau vendor meminta metode pembayaran lain.
Alur Pencairan Cheque
- Tahapan pertama adalah pencatatan pelunasan hutang dengan menggunakan cheque
- Tahapan kedua adalah pencairan cheque ke bank oleh supplier namun dikonfirmasi bahwa sudah expired atau melewati batas pencairan
CONTOH KASUS
Pada tanggal 29 Sep 2025 diberikan cheque No 0324/MSPN/2025 dari PRADANA PERKASA sebesar Rp15.000.000,- dan batas waktunya 1 Oktober 2025.
Pada tanggal 2 Okt 2025 mendapatkan informasi dari Supplier bahwa ditolak karena melewati batas jatuh tempo pencairan cheque. Kemudian diberikan cheque baru No 0354/MSPN/2025 kepada Supplier
Dibawah ini menjelaskan Tahapan Pencatatan Proses Pencairan cheques yang diberikan ke Supplier antara lain :
1. AP Payment (ACSAP)
Langkah – Langkah :
- Pilih tanggal transaksi pemesanan barang
- Pilih pelanggan yang memesan barang
- Alamat penagihan pelanggan yang otomatis terisi sesuai dengan default alamat. Namun apabila ada perbedaan, silahkan tekan “….” maka ditampilkan Form pilihan Alamat
- Alamat pengiriman pelanggan yang otomatis terisi sesuai dengan default alamat. Namun apabila ada perbedaan, silahkan tekan “….” maka ditampilkan Form pilihan Alamat
- Pilih garansi barang
- Pilih tanggal kesepakatan pengiriman barang ke pelanggan
- Pilih gudang yang memiliki stok untuk pemesanan pelanggan
- Termin pembayaran pelanggan dan otomatis terisi sesuai dengan default pelanggan namun bisa dilakukan perubahan sesuai dengan transaksi
- Pilih mata uang transaksi
- Apabila menggunakan standard mata uang maka silahkan memasukkan kurs mata uang pada tanggal tersebut
- Pilih sales yang bertanggung jawab atas pemesanan barang pelanggan
- Ada dua (2) kondisi :
- Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
- Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
- Ada dua (2) kondisi :
- Centang => pemesanan barang harus dilakukan pelunasan terlebih dahulu sebelum dikirim barangnya
- Tanpa centang => pengiriman barang bisa dilakukan tanpa pelunasan dahulu
- Pilih cabang guna pembukuan piutang atas transaksi yang terjadi
- Pilih cabang terjadi transaksi
- Tekan icon kaca pembesar maka akan ditampilkan Form Daftar Promo. Dan pilih promo jika memang ada
- Tulis jumlah promo yang digunakan pada transaksi (jika ada)
- Tulis informasi tambahan mengenai pemesanan barang
- Tulis nomer dokumen pemesanan barang yang diterima dari pelanggan
- Nilai SPD (special price discount) yang otomatis terisi sesuai (spd) price * (spd) qty
- Tulis nilai SPD (special price discount)
- Tekan “Pilih File” untuk menggunggah file dokumen pesanan dari pelanggan
- Tekan tombol Add Item maka akan ditampilkan Form Daftar Barang
- Tulis jumlah barang yang dipesan
- Tulis harga barang yang dipesan
- Pilih kode diskon untuk memotong harga transaksi
- Ada dua (2) kondisi :
- Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * price
- Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
- Pilih kode diskon untuk memotong total transaksi
- Ada dua (2) kondisi :
- Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * subtotal
- Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
- Pilih kode pajak untuk pembebanan pajak atas transaksi barang / jasa kena pajak
- Ada dua (2) kondisi :
- Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif pajak * (subtotal – diskon)
- Apabila manual maka silahkan tulis pajak yang dibebankan
- Tekan Save untuk menyimpan transaksi
Catatan :
Lakukan pengecekan pada AP Movement Summary terkait penerimaan cheque dari pelanggan maka bertambah di “OpenAmount” untuk AP Cheque
2. AP Cheque Cancel (AQPCC)
Langkah – Langkah :
- Pilih tanggal transaksi
- Pilih pelanggan yang dikirimkan barang
- Alamat penagihan pelanggan yang otomatis terisi sesuai dengan default alamat. Namun apabila ada perbedaan, silahkan tekan “….” maka ditampilkan Form pilihan Alamat
- Tekan icon …… maka akan ditampilkan Form Daftar Outsanding. Pilih referensi dokumen order (SSORD)
- Alamat pengiriman pelanggan yang otomatis terisi sesuai dengan default alamat. Namun apabila ada perbedaan, silahkan tekan “….” maka ditampilkan Form pilihan Alamat
- Pilih gudang dimana barang diambil untuk dikirim ke pelanggan
- Pilih tanggal pengiriman barang
- Ada dua (2) kondisi :
- Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
- Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
- Tulis informasi tambahan untuk pengiriman barang
- Tulis jumlah barang yang dikirim ke pelanggan
- Tekan Save untuk menyimpan transaksi
Catatan :
- Lakukan pengecekan pada AP Movement Summary terkait penerimaan cheque dari pelanggan dan telah diserahkan / dicairkan ke Pihak Bank maka Kolom “Open Amount” berkurang di AP Cheque
- Lakukan pengecekan pada AP Movement Summary terkait pencairan cheque dari pelanggan dan telah diserahkan / dicairkan ke Pihak Bank maka Kolom “Open Amount” bertambah di AP
