Proses Pencairan Cheque (AR)
AR Cheque Clearing adalah proses pencatatan dan verifikasi penerimaan pembayaran piutang usaha dalam bentuk cek dari pelanggan, mulai dari saat cek diterima hingga dinyatakan sah (cleared) oleh bank. Selama dalam proses clearing, pembayaran belum dapat dianggap sebagai kas yang tersedia sampai bank mengonfirmasi bahwa dana sudah masuk.
Alur Pencairan Cheque
- Tahapan pertama adalah pencatatan pelunasan piutang dengan menggunakan cheque
- Tahapan kedua adalah pencairan cheque ke bankas invoice pelanggan
CONTOH KASUS
Pada tanggal 29 Sep 2025 diterima cheque dari ARTA COMPUTER sebesar Rp5.000.000,- dan batas waktunya 1 Oktober 2025.
Pada tanggal 1 Okt 2025 menyerahkan cheque tersebut pada Bank untuk dilakukan pencairan dan setelah verifikasi dari Pihak Bank maka dana masuk ke Rekening Perusahaan
Dibawah ini menjelaskan Tahapan Pencatatan Proses Pencairan cheques dari pelanggan antara lain :
1. AR Payment (ACSAR)
Langkah – Langkah :
- Pilih tanggal transaksi pemesanan barang
- Pilih pelanggan yang memesan barang
- Alamat penagihan pelanggan yang otomatis terisi sesuai dengan default alamat. Namun apabila ada perbedaan, silahkan tekan “….” maka ditampilkan Form pilihan Alamat
- Alamat pengiriman pelanggan yang otomatis terisi sesuai dengan default alamat. Namun apabila ada perbedaan, silahkan tekan “….” maka ditampilkan Form pilihan Alamat
- Pilih garansi barang
- Pilih tanggal kesepakatan pengiriman barang ke pelanggan
- Pilih gudang yang memiliki stok untuk pemesanan pelanggan
- Termin pembayaran pelanggan dan otomatis terisi sesuai dengan default pelanggan namun bisa dilakukan perubahan sesuai dengan transaksi
- Pilih mata uang transaksi
- Apabila menggunakan standard mata uang maka silahkan memasukkan kurs mata uang pada tanggal tersebut
- Pilih sales yang bertanggung jawab atas pemesanan barang pelanggan
- Ada dua (2) kondisi :
- Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
- Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
- Ada dua (2) kondisi :
- Centang => pemesanan barang harus dilakukan pelunasan terlebih dahulu sebelum dikirim barangnya
- Tanpa centang => pengiriman barang bisa dilakukan tanpa pelunasan dahulu
- Pilih cabang guna pembukuan piutang atas transaksi yang terjadi
- Pilih cabang terjadi transaksi
- Tekan icon kaca pembesar maka akan ditampilkan Form Daftar Promo. Dan pilih promo jika memang ada
- Tulis jumlah promo yang digunakan pada transaksi (jika ada)
- Tulis informasi tambahan mengenai pemesanan barang
- Tulis nomer dokumen pemesanan barang yang diterima dari pelanggan
- Nilai SPD (special price discount) yang otomatis terisi sesuai (spd) price * (spd) qty
- Tulis nilai SPD (special price discount)
- Tekan “Pilih File” untuk menggunggah file dokumen pesanan dari pelanggan
- Tekan tombol Add Item maka akan ditampilkan Form Daftar Barang
- Tulis jumlah barang yang dipesan
- Tulis harga barang yang dipesan
- Pilih kode diskon untuk memotong harga transaksi
- Ada dua (2) kondisi :
- Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * price
- Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
- Pilih kode diskon untuk memotong total transaksi
- Ada dua (2) kondisi :
- Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * subtotal
- Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
- Pilih kode pajak untuk pembebanan pajak atas transaksi barang / jasa kena pajak
- Ada dua (2) kondisi :
- Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif pajak * (subtotal – diskon)
- Apabila manual maka silahkan tulis pajak yang dibebankan
- Tekan Save untuk menyimpan transaksi
Catatan :
Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait penerimaan cheque dari pelanggan maka bertambah di “OpenAmount” untuk AR Cheque
2. AR Cheque Clearing (AQRCL)
Langkah – Langkah :
- Pilih tanggal transaksi
- Pilih pelanggan yang dikirimkan barang
- Alamat penagihan pelanggan yang otomatis terisi sesuai dengan default alamat. Namun apabila ada perbedaan, silahkan tekan “….” maka ditampilkan Form pilihan Alamat
- Tekan icon …… maka akan ditampilkan Form Daftar Outsanding. Pilih referensi dokumen order (SSORD)
- Alamat pengiriman pelanggan yang otomatis terisi sesuai dengan default alamat. Namun apabila ada perbedaan, silahkan tekan “….” maka ditampilkan Form pilihan Alamat
- Pilih gudang dimana barang diambil untuk dikirim ke pelanggan
- Pilih tanggal pengiriman barang
- Ada dua (2) kondisi :
- Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
- Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
- Tulis informasi tambahan untuk pengiriman barang
- Tulis jumlah barang yang dikirim ke pelanggan
- Tekan Save untuk menyimpan transaksi
Catatan :
- Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait penerimaan cheque dari pelanggan dan telah diserahkan / dicairkan ke Pihak Bank maka Kolom “Open Amount” berkurang
- Lakukan pengecekan pada Cash Movement Summary terkait pencairan cheque dari pelanggan dan telah diserahkan / dicairkan ke Pihak Bank maka Kolom “Amount” bertambah
