< All Topics
Print

Purchase Invoice (SPINV) Entry

Purchase Invoice Entry adalah proses pencatatan tagihan pembelian dari supplier ke dalam sistem perusahaan. Entry ini memuat detail invoice seperti nomor, tanggal, supplier, nomor PO terkait, rincian barang/jasa, jumlah, harga, pajak, serta nilai total yang harus dibayar.

Latar Belakang

Dalam siklus pembelian, setelah barang/jasa diterima, supplier mengirimkan Purchase Invoice sebagai tagihan. Agar transaksi tercatat dengan benar, diperlukan Purchase Invoice Entry di sistem. Entry ini memastikan pembayaran hanya dilakukan jika barang sudah sesuai PO dan diterima, sekaligus menjaga pengendalian keuangan dan transparansi proses procurement.

🎯Tujuan

  • Mencatat kewajiban perusahaan terhadap supplier secara resmi.
  • Menghubungkan data invoice dengan Purchase Order (PO) dan penerimaan barang (GRN/Delivery Note).
  • Menjadi dasar proses pembayaran sesuai syarat yang telah disepakati.
  • Mendukung transparansi keuangan dan kepatuhan akuntansi.
  • Memudahkan proses audit dan rekonsiliasi transaksi pembelian.

πŸ”„Keterkaitan dan Korelasi Antar Pihak

1. Dengan Pihak Internal

DepartemenPeran & KeterkaitanKorelasi
PurchasingMengelola PO dan menerima nota dari supplier.Memastikan bahwa pembelian yang dicatat sesuai kontrak dan harga yang disepakati.
Gudang / QCMelakukan penerimaan dan pemeriksaan fisik barang sebelum atau bersamaan dengan nota diterima.Penerimaan barang jadi dasar validasi kuantitas pada nota.
Finance / AP (Hutang)Mencatat nilai pembelian sebagai utang dan menjadwalkan pembayaran.Nota menjadi dasar legal pembayaran dan penentuan jatuh tempo.
AkuntansiMenyusun jurnal pembelian, mencatat PPN masukan, dan mengatur klasifikasi biaya atau persediaan.Menjamin laporan keuangan mencerminkan pembelian secara benar dan konsisten.
ManajemenMelihat laporan pembelian sebagai dasar pengendalian biaya dan evaluasi kinerja supplier.Data pembelian digunakan untuk analisis margin, harga pokok, dan strategi pembelian.

2. Dengan Supplier

KeterkaitanKorelasi
Supplier menerbitkan nota pembelianNota menjadi dasar tagihan resmi ke perusahaan.
Supplier menunggu pembayaran berdasarkan notaPerusahaan harus mencatat dan menyetujui nota sebelum jatuh tempo agar hubungan tetap lancar.
Jika ada selisih / retur / disputeNota pembelian dicocokkan dengan PO & barang masuk, dan dijadikan dasar koreksi atau debit note.

Flow Purchase Invoice (SPINV)

Silahkan tekan disini

Video dan Laporan

Video cara mencatat Faktur pembelian (SPINV) silahkan tekan disini dan Laporannya silahkan tekan disini

Detail Form Entry Purchase Invoice (SPINV)

Bagian Header
KOLOM:INFORMASI
Doc Date:Pilih tanggal faktur pembelian
Vendor:Tulis nama atau kodeΒ Supplier yang dibuatkan nota pembelian
Daftar pelanggan yang ditampilkan sesuai denganΒ otoritas user
Billing Address:Alamat pembayaran supplier otomatis terisi pada saat memasukkan data di kolom β€œVendor”
Namun apabila berbeda maka bisa menekan tombol β€œβ€¦..” untuk memilih daftar alamat pembayaran
Shipment Address:Alamat pengiriman barang oleh supplier otomatis terisi pada saat memasukkan data di kolom β€œVendor”
Namun apabila berbeda maka bisa menekan tombol β€œβ€¦..” untuk memilih daftar alamat pengiriman
Project:Pilih proyek yang berhubungan dengan faktur pembelian ke supplier
Reff Doc Number:Tekan tombol β€œβ€¦.” maka akan tampilΒ jendela outsandingΒ untuk memilih referensi dokumen purchase order (SPORD) dan penerimaan barang (SITRV/SITIF)
Term:PilihΒ terminΒ pembayaran untuk faktur pembelian barang tersebut
Store To Warehouse:Pilih gudang yang bertanggung jawab untuk menerima barang dari supplier
Daftar gudang yang ditampilkan sesuai dengan otoritas user
Shipment:Pilih jalur pengiriman barang :
1. Land – Darat
2. Air – Udara
3. Sea – Laut
Currency:Pilih mata uang yang digunakan pada transaksi order pembelian
Rate:Kurs mata uang transaksi otomatis terisi setelah memilih kolom β€œInv Curr”
Apabila bukan merupakan mata uang dasar maka kurs bisa dirubah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya
Warranty:Pilih garansi untuk barang yang dipesan ke supplier
Tax Invoice No:Nomer faktur pajak yang diterima dari supplier untuk transaksi pembelian
Vendor Inv NoNomer faktur beli yang diterima dari supplier untuk dicantumkan pada dokumen faktur pembelian
Doc Notes:Tuliskan catatan tambahan mengenai faktur pembelian

Bagian Detail Data
KOLOM:INFORMASI
#Line:Nomor urutan barang yang otomatis terisi pada saat penambahan barang
Item Code:Pilih kode atau nama barang yang dibuatkan nota oleh supplier
Ada ketentuan untuk tipe barang yang ditampilkan
Item Desc:Terisi secara otomatis deskripsi barang sesuai dengan pilihan pada kolom β€œCode” barang
Qty:Tuliskan jumlah setiap barang yang di beli ke supplier
Qty OpenJumlah barang sesuai referensi dokumen yang belum dibuatkan faktur pembelian
Qty TotalJumlah barang sesuai referensi dokumen
Price:Tuliskan harga setiap barang yang dibeli ke supplier
Unit:Satuan barang dan otomatis terisi setelah memilih β€œCode” barang sesuai pembelian
Disc Code:Pilih kode diskon tiap barang sesuai pembelian
Disc Price:Ada dua (2) kondisi yakni
1. Apabila yang dipilih pada kolom β€œDisc Code” merupakan persentase maka akan otomatis menghitung harga * persentase
2. Apabila yang dipilih pada kolom β€œDisc Code” merupakan manual maka tulis nilai diskon barang pesanan
Total:Total transaksi tiap barang dengan penghitungan (Price-Diskon) * Qty

Bagian Footer
KOLOM:INFORMASI
Detail Vendor Deposit List (doc number):Nomer dokumen terkait deposit / uang muka yang dibayarkan ke supplier
Detail Vendor Deposit List (amount):Jumlah uang muka / deposit yang dipergunakan untuk melunasi sebagian atau keseluruhan dari Total Faktur Pembelian
Disc (code):Pilih kode diskon barang sesuai pembelian
Disc (amount):Ada dua (2) kondisi yakni
1. Apabila yang dipilih pada kolom β€œDisc Code” merupakan persentase maka akan otomatis menghitung (total trans – promo disc)* persentase
2. Apabila yang dipilih pada kolom β€œDisc Code” merupakan manual maka tulis nilai diskon barang
Tax (code):Pilih kode pajak masukan yang dipergunakan untuk menambah nilai total semua barang di beli
Tax (amount):Ada dua (2) kondisi yakni
1. Apabila yang dipilih pada kolom β€œTax (code)” merupakan persentase maka akan otomatis menghitung (total trans – promo disc – disc)* persentase
2. Apabila yang dipilih pada kolom β€œTax (code)” merupakan manual maka tulis nilai pajak barang
Vendor Deposit:Silahkan tekan tombol maka akan ditampilkan Form Outsanding untuk memilih dokumen deposit / uang muka yang telah dibayarkan sebelumnya
Grandtotal:Grandtotal dari keseluruhan barang
perhitungan :
(Total trans – promo disc – disc) + tax β€“ sales round
Table of Contents